コーポレート基盤の継続的改善、充実(①ガバナンスの強化徹底)

2022年2月15日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化(事業評価によるリスク把握)

項目 2021年12月迄の進捗 2022年の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・2021年度の事業評価結果に基づき、対象会社の課題事項について、各々の管理部署との間で進捗状況の確認を継続実施した。
    (2021年12月末)
  • ・6月に事業評価(取り纏め)を実施する。
  • ・事業評価の結果を踏まえ、取り進め方針を対象会社の管理部署と協議し、方針に対する進捗状況確認を継続実施する。
2021年度
実施済
 
2022年度
継続実施

(1)リスクを意識した内部統制の強化(非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化)

項目 2021年12月迄の進捗 2022年の取組み 状況
  • ・子会社に対する牽制機能の強化
  • ・関係会社管理規定の運用状況のフォローを実施した。
  • ・子会社、及び管理部署に対して会社法関連業務や社内手続きに関する指導を実施した。
    (2021年12月末)
  • ・関係会社管理規定の運用状況を継続的にフォローする。
  • ・子会社に対して、会社法等、法令関連の情報提供や指導を継続的に実施する。
2021年度
実施済
 
2022年度
継続実施
  • ・海外子会社の監査
  • ・2021年度監査計画に基づき、対象の海外子会社についてリモートによる監査を実施した。
    (2021年12月末)
  • ・2022年度監査計画に基づき、対象とした海外子会社についてリモートによる監査を実施する。
2021年度
実施済
 
2022年度
継続実施