コーポレート基盤の継続的改善、充実(①ガバナンスの強化徹底)

2019年8月9日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化(事業評価によるリスク把握)

項目 2019年7月迄の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、計画通り評価を実施した。
    (2019年7月末現在)
  • ・個々の対応・アクションについて、取進め方針に基づき、実行する。
2019年
継続実施中

(1)リスクを意識した内部統制の強化(非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化)

項目 2019年7月迄の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・当規定の海外子会社への適用範囲拡大の規定改訂を6月に実施した。
    (2019年7月末現在)
  • ・子会社から親会社への報告・経伺の統一的な運用を目的に、ガイドラインの策定及び、同ガイドラインの運用定着を図る。
2019年
継続実施中
  • ・海外子会社に対する監査
  • ・2巡目の3か年監査計画を策定し、2019年は海外子会社全30拠点の内、9拠点の監査を計画しており、5拠点の監査を完了した。
    (2019年7月末現在)
  • ・監査計画に基づき、残りの4拠点の監査を実施する。
2019年
継続実施中