コーポレート基盤の継続的改善、充実(①ガバナンスの強化徹底)

2021年5月14日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化(事業評価によるリスク把握)

項目 今回迄の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・2020年6月に実施した事業子会社の評価結果を踏まえた個別対応アクションについて、管理部署と取り進め方針に基づきフォローを継続している。
    (2021年3月末)
  • ・6月に各事業の評価を実施する。
  • ・評価結果を踏まえた対応事項について、取進め方針に基づき、実行する。
2021年度
継続実施中

(1)リスクを意識した内部統制の強化(非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化)

項目 今回迄の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社に対する牽制機能の強化
  • ・関係会社管理規定の運用状況のフォローを実施している。
    (2021年3月末)
  • ・改定した関係会社管理規定の運用定着化を図り、状況に応じて規定の改定を継続的に実施する。
2021年度
継続実施中
  • ・海外子会社の監査
  • ・2021年度監査計画を策定するとともに、海外子会社(全7拠点)に対する監査に於いて、監査法人との間でアドバイザリー契約を締結した。
    (2021年3月末)
  • ・監査計画に基づき、海外子会社の監査を外部の監査法人の協力のもと、リモート環境下で実施する。
2021年度
継続実施中