コーポレート基盤の継続的改善、充実(①ガバナンスの強化徹底)

2020年11月13日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化(事業評価によるリスク把握)

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価を計画通り実施した。
  • ・評価結果を踏まえた対応アクションについて管理部署と取り進め方針、スケジュール確認を実施した。
    (2020年9月末現在)
  • ・評価結果を踏まえた対応事項について、取進め方針に基づき、実行する。
2020年度
継続実施中

(1)リスクを意識した内部統制の強化(非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化)

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・2019年に改定した関係会社管理規定の運用状況のフォローを実施している。
    (2020年9月末現在)
  • ・改定した関係会社管理規定の運用定着化を図り、状況に応じた規定の改定を継続的に実施する。
  • 2020年度
    継続実施中
    • ・海外子会社の監査
    • ・2巡目の3か年監査計画を策定し、2020年度は海外子会社全30拠点の内、7拠点の監査を計画していたが、新型コロナウイルスの影響の長期化により今年度の監査を見合わせ、来年度リモート方式による監査方法の検討を開始した。
      (2020年9月末現在)
    • ・来年度の海外子会社監査実施に向け、リモート方式による監査方法の検討を行う。
    2020年度
    継続実施中